凯旋路203号东沁邻里北楼天蓬集团
1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;
2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;
3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;
对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实
性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意 复
见建议;
全
5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为
经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据; 下
6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;
7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;
8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。
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